Thầu phụ .com

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?
Tìm kiếm chi tiết  

Tin báo chung:

Thầu phụ .com hội tụ nhà thầu đủ mọi lĩnh vực !

Tác giả Chủ đề: Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn cho bên nào  (Đã xem 5411 lần)

thauphu.com

  • Newbie
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 29
  • thauphu.com
    • Xem hồ sơ cá nhân
Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn cho bên nào
« vào: Tháng Sáu 20, 2011, 08:06:11 PM »

Bạn nào đã gặp tình huống này chỉ giúp mình?

Nhà thầu chính nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán việt nam, nộp thuế thông qua bên VN . khi ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt 1 phần việc . Bạn nào biết trong trường hợp này nhà thầu phụ Việt Nam phải xuất hoá đơn GTGT cho bên nào để Chủ đầu tư được khấu trừ thuế GTGT ( xuất hoá đơn GTGT cho chủ đầu tư hay nhà thầu chính nước ngoài).
Theo mình nghĩ như sau :
1.Nếu Nhà thầu phụ VN xuất HĐ cho nhà thầu chính sau đó nhà thầu chính xuất HĐ cho chủ đầu tư thì nhà thầu chính có được cơ quan thuế bán hóa đơn GTGT không. nếu CQ thuế không ban hóa đơn GTGT cho nhà thầu chính mà chỉ bán hóa đơn xuất lẽ thì bên chủ đầu tư không được khấu trừ thuế đầu vào .
2. Còn nếu nhà thầu phụ VN trực tiết xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư mới có hóa đơn GTGT để khấu trừ .
Bạn nào gặp trường hợp này rui thì tư vấn giúp mình nhé, hoặc có văn bản nào hướng dẫn thì cho minh xin với .
Mong các bạn quan tâm giúp đỡ
Bạn chưa đăng nhập

thauphu.com

  • Newbie
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 29
  • thauphu.com
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn cho bên nào
« Trả lời #1 vào: Tháng Sáu 20, 2011, 08:06:26 PM »

Bạn cho hỏi Chủ đầu tư là ai? Dự án ODA?

Việc ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại VN cần rất cẩn trọng vấn đề về thuế. Bởi vì nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế GTGT và TNDN (thuế nhà thầu, TT05, có trong mục Văn bản) cho phần thu nhập phát sinh tại VN.

Nếu trong hợp đồng không quy định rõ ràng về thuế. Nhà thầu nước ngoài, về nguyên tắc, không xuất hoá đơn GTGT. Do đó, chủ đầu tư không cần phải hoàn thuế. Nhưng nếu phí đó là phí có thuế, chủ đầu tư cần phải giữ lại phần thuế (trường hợp Nhà thầu không đăng ký mã số thuế theo TT05) và chỉ thanh toán phần chưa thuế. Nếu không giữ lại, chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm nộp khoản thuế này cho cơ quan thuế (quy định tại TT05).

Chủ đầu tư không ký hợp đồng với nhà thầu phụ, do đó nhà thầu phụ không thể xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư, mà nếu có thì cũng ko được khấu trừ do không có hợp đồng bảo chứng.

Vậy vấn đề quan trọng nhất là mối quan hệ về thuế giữa chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài.
Bạn chưa đăng nhập

thauphu.com

  • Newbie
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 29
  • thauphu.com
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn cho bên nào
« Trả lời #2 vào: Tháng Sáu 20, 2011, 08:06:41 PM »

Xin chào ban : Chủ đầu tư không phải là dự án ODA: trong giá trị HĐ đã bao gồm thuế rùi: Vấn đề minh vướng là thế này
1.Phần nhà thầu chính thực hiện (vì nhà thầu không đăng ký thuế và nộp thuế thông qua bên VN ) nên mình khấu trừ thuế và nộp thay, phần này chứng từ kê khai thuế đầu vào theo TT05 là giấy nộp tiền vào NSNN.
2. Còn phần giá trị công việc mà nhà thầu chính giao lại cho nhà thầu phụ Vn thực hiện . Theo TT05 thì không được khấu trừ thuế mà phải trả nguyên phần này cho nhà thầu chính, để nhà thầu chính trả cho nhà thầu phụ Việt Nam.
- Như vậy phần nhà thầu chính giao thầu lại cho nhà thầu phụ VN thì chủ đầu tư có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?
Nếu được thì chứng từ khấu trừ thuế đầu vào trong trường hợp này là gì?
Mình không thấy VB nào với hướng chứng từ khấu trừ trong trường hợp này cả .
- Nếu khong được khấu trừ thì vô hình trung trong trường hợp này thì chỉ khi nhà thầu chính và nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp đăng ký thuế thì Chủ đầu tư mới được khấu trừ đầu vào, còn nếu giao lại cho Thầu phụ VN và nhà thầu phụ nứoc ngoài trực tiếp đăng ký thuế thì bên VN không được khấu trừ thuế đầu vào. Nếu quả thực như vậy thì chính sách thuế không công bằng chút nào? và không khuyến khích nhà thầu trực tiếp đăng ký thuế được , và cũng không khuyến khích giao thầu cho nhà nhà thầu phụ VN để tiếp cân công nghệ của nước ngoài được.
Mình có tham khảo qua trang Web của cục thuế tỉnh Bình Dương tại công văn Số 5681 /CT-TT&H, ngày 24 tháng 8 năm 2007 thì Cục thuế này hướng trong trường hợp này nhà thầu phụ xuất hóa đơn cho chủ đầu tư lúc này chủ đầu tư đã có HĐ GTGT đầu vào.
- Minh ở địa phương khác nên không thể vận dụng được, cơ quan thuế noi mình thì cũng lúng túng chưa biết xử lý thế nào, nếu không được khấu trừ thì chủ đầu tư trong trường hợp này là bị thiệt và chính sách thuế không công bằng.
Mong các bạn chỉ giáo đa tạ
Bạn chưa đăng nhập

thauphu.com

  • Newbie
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 29
  • thauphu.com
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn cho bên nào
« Trả lời #3 vào: Tháng Sáu 20, 2011, 08:06:57 PM »

Bạn nói là đã khấu trừ và nộp hộ thuế cho nhà thầu chính, sau đó khoản này sẽ được hoàn lại. Như vậy, còn quan tâm gì đến nhà thầu phụ nữa.

Nhà thầu phụ không có quan hệ gì trực tiếp với chủ đầu tư cả. Nên thuế sẽ không được khấu trừ, vì nếu khấu trừ thì sẽ được khấu trừ trùng 2 lần.
Bạn chưa đăng nhập
 

Trang được tạo trong 0.066 giây với 17 yêu cầu truy vấn.